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扬州市江都区大桥中心小学2014年部门决算公示
2016-05-17 09:09:32 来源: 字号: 【 】 浏览:477次 评论:0

一、部门主要职责

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的政策和法律、法规,向高一级学校输送合格人才。

2. 积极筹措教育经费,增收节支,完善经费管理,加强学校后勤管理。

3. 迎接全区教育督导、评估检查,制定各年级教育的统筹规划和协调管理,完成专业技术职务评审聘任工作

二、内设机构及下属单位

内设机构6个,分别是:校长室、党支部、工会、教导处、总务处、教科室。

三、2014年主要工作完成情况

1. 深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省教育工作会议、区 “两会”的决策部署,进一步统一思想,全面加强党风、政风和行风建设;

2. 有序推进“学校文化建设推进年”的各项工作,建设科学和谐的环境文化、健康开放的网络文化、积极向上的精神文化、以人为本的制度文化,推进义务教育学校改薄、标准化学校建设,进一步提升“体艺2+1工程质态,保证学生每天一小时的户外体育活动;

3. 积极探索“互联网+”环境下的教研科研方式方法;开展校本研训,扎实推进名师王梦霞建设,组织青年教师参加省、市各类优质课竞赛,班主任基本功大赛等活动,综合素质提升。

4. 巩固义务教育发展基本均衡区创建成果,做好省督政关于开展中小学素质教育专项督导及综合质量督导评估、“常规管理百校行”督查活动等回访的各项准备工作

5. 进一步完善教代会制度,推进校务公开,深入开展《条例》《准则》的学习教育活动,强化党风廉政及惩防体系建设。

 

四、2014年收支决算情况

2014年部门决算收支总表包含扬州市江都区大桥小学的收支情况。

1、收支决算

当年收入决算1450.039万元,具体为:

财政补助1450.039万元。

2、支出决算

当年安排支出决算1434.187万元。具体为:

按功能科目分类:教育支出1434.187万元,主要用于学校教育教学活动支出。

按支出用途分类:基本支出726.3583万元。主要是工资福利支出(基本工资163.8536万元,津贴补贴185.9239万元,社会保障缴纳51.7868万元,绩效工资308.3040万元,其他工资福利支出16.49万元);商品服务支出190.9778万元(办公费38.2379万元,印刷费2.7744,邮电费1.6765万元,差旅费2.6921万元,一般维修费43.9066万元,会议费2.0070万元,培训费6.748万元,,公务接待费3.3899万元,水费4.2613万元,电费8.1129万元,物业管理费28.4831万元,专用材料费7.3477万元,,劳务费4.7678万元,其他商品和服务支出含办公设备购置等费用36.5726万元);对个人和家庭的补助支出516.8509万元(主要是离退休人员工资以及在职人员住房公积金。

3.“三公经费财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排12.1449万元,其中:公务接待经费3.3899万元;会议费2.007万元;培训费6.748万元。

另外,年末结转和结余15.852万元。这是民师补发款项。

2014年区级部门收支决算总表
金额单位:万元
收入项目 支出项目
项目 金额 功能分类部分 金额 经济分类部分 金额
一、财政预算内拨款(补助)   一、一般公共服务支出   一、基本支出  
二、预算管理非税收入   二、外交支出   1、工资福利支出  
三、专户管理非税收入   三、国防支出   2、商品和服务支出  
四、事业收入(不含专户管理非税收入)   四、公共安全支出   3、对个人和家庭补助支出  
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出   二、项目支出  
    八、社会保障与就业支出   1、商品和服务支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出   2、对个人和家庭的补助  
    十、节能环保支出   3、对企事业单位的补贴  
    十一、城乡社区事务支出   4、债务利息支出  
    十二、农林水支出   5、债务还本支出  
    十三、交通运输支出   6、其他资本性支出  
    十四、资源勘探信息等支出   7、其他支出  
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备事务      
    廿一、国债还本付息支出      
    廿二、其他支出      
    廿三、转移性支出      
                          
转移性收入小计       三、转移性支出小计  
一、上级补助经常性收入       1、对附属单位补助支出  
二、附属单位上缴收入       2、上缴上级支出  
三、动用上年结余结转          
           
收入合计 1450.04 支出合计 1450.04 支出合计 1450.04

 

2014年财政拨款支出决算总表(功能分类)
金额单位:万元
功能科目 合计 部门本级支出 下属单位支出
201 一般公共服务支出      
202 外交支出      
203 国防支出      
204 公共安全支出      
205 教育支出 1450.04 1450.04 1450.04
206 科学技术支出      
207 文化体育与传媒支出      
208 社会保障和就业支出      
210 医疗卫生与计划生育支出      
211 节能环保支出      
212 城乡社区支出      
213 农林水支出      
214 交通运输支出      
215 资源勘探电力信息等支出      
216 商业服务业等支出      
217 金融支出      
219 援助其他地区支出      
220 国土海洋气象等支出      
221 住房保障支出      
222 粮油物资储备事务      
228 国债还本付息支出      
229 其他支出      
230 转移性支出      
支出合计 1450.04 1450.04 1450.04
注:本表反映汇总部门本级和下属单位的财政拨款支出预算情况。

 

2014年区级部门财政拨款支出决算明细表(功能分类)
金额单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 金额
02 02 02 小学教育 1450.04
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表按部门本级和下属单位分别公开。

 

2014年财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位代码 单位名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 伙食费 其他工资福利支出 小计 办公费 邮电费 差旅费 一般维修费 会议费(不含一、二类会议) 培训费 因公出国出(境)费用 公务接待费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出
301 302 303
039081 大桥小学 1434.19 726.36 163.85 185.92   51.79 308.31   16.49 190.98 38.24 1.68 2.69 43.91 2.01 6.75   3.39     92.31 516.85
                                               
                                               
                                               
                                               

 

2014年区级部门财政拨款三公经费决算表
项目 “三公”经费合计 增幅% 因公出国(境)费用 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待经费 备注说明
决算     经费总额 组团数量 人数     经费总额 批次 人数  
8.09             3.39      

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