一、部门主要职责
1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的政策和法律、法规,向高一级学校输送合格人才。
2. 积极筹措教育经费,增收节支,完善经费管理,加强学校后勤管理。
3. 迎接全区教育督导、评估检查,制定各年级教育的统筹规划和协调管理,完成专业技术职务评审聘任工作
二、内设机构及下属单位
内设机构6个,分别是:校长室、党支部、工会、教导处、总务处、教科室。
三、2014年主要工作完成情况
1. 深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省教育工作会议、区 “两会”的决策部署,进一步统一思想,全面加强党风、政风和行风建设;
2. 有序推进“学校文化建设推进年”的各项工作,建设科学和谐的环境文化、健康开放的网络文化、积极向上的精神文化、以人为本的制度文化,推进义务教育学校改薄、标准化学校建设,进一步提升“体艺2+1”工程质态,保证学生每天一小时的户外体育活动;
3. 积极探索“互联网+”环境下的教研科研方式方法;开展校本研训,扎实推进名师王梦霞建设,组织青年教师参加省、市各类优质课竞赛,班主任基本功大赛等活动,综合素质提升。
4. 巩固义务教育发展基本均衡区创建成果,做好省督政关于开展中小学素质教育专项督导及综合质量督导评估、“常规管理百校行”督查活动等回访的各项准备工作。
5. 进一步完善教代会制度,推进校务公开,深入开展《条例》《准则》的学习教育活动,强化党风廉政及惩防体系建设。
四、2014年收支决算情况
2014年部门决算收支总表包含扬州市江都区大桥小学的收支情况。
1、收支决算
当年收入决算1450.039万元,具体为:
财政补助1450.039万元。
2、支出决算
当年安排支出决算1434.187万元。具体为:
按功能科目分类:教育支出1434.187万元,主要用于学校教育教学活动支出。
按支出用途分类:基本支出726.3583万元。主要是工资福利支出(基本工资163.8536万元,津贴补贴185.9239万元,社会保障缴纳51.7868万元,绩效工资308.3040万元,其他工资福利支出16.49万元);商品服务支出190.9778万元(办公费38.2379万元,印刷费2.7744,邮电费1.6765万元,差旅费2.6921万元,一般维修费43.9066万元,会议费2.0070万元,培训费6.748万元,,公务接待费3.3899万元,水费4.2613万元,电费8.1129万元,物业管理费28.4831万元,专用材料费7.3477万元,,劳务费4.7678万元,其他商品和服务支出含办公设备购置等费用36.5726万元);对个人和家庭的补助支出516.8509万元(主要是离退休人员工资以及在职人员住房公积金。
3.“三公”经费财政拨款支出预算
财政拨款支出预算安排12.1449万元,其中:公务接待经费3.3899万元;会议费2.007万元;培训费6.748万元。
另外,年末结转和结余15.852万元。这是民师补发款项。
2014年区级部门收支决算总表 |
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金额单位:万元 |
收入项目 |
支出项目 |
项目 |
金额 |
功能分类部分 |
金额 |
经济分类部分 |
金额 |
一、财政预算内拨款(补助) |
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一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
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二、预算管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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1、工资福利支出 |
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三、专户管理非税收入 |
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三、国防支出 |
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2、商品和服务支出 |
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四、事业收入(不含专户管理非税收入) |
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四、公共安全支出 |
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3、对个人和家庭补助支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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二、项目支出 |
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八、社会保障与就业支出 |
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1、商品和服务支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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2、对个人和家庭的补助 |
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十、节能环保支出 |
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3、对企事业单位的补贴 |
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十一、城乡社区事务支出 |
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4、债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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5、债务还本支出 |
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十三、交通运输支出 |
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6、其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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7、其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备事务 |
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廿一、国债还本付息支出 |
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廿二、其他支出 |
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廿三、转移性支出 |
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小 计 |
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小 计 |
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小 计 |
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转移性收入小计 |
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三、转移性支出小计 |
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一、上级补助经常性收入 |
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1、对附属单位补助支出 |
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二、附属单位上缴收入 |
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2、上缴上级支出 |
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三、动用上年结余结转 |
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收入合计 |
1450.04 |
支出合计 |
1450.04 |
支出合计 |
1450.04 |
2014年财政拨款支出决算总表(功能分类) |
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金额单位:万元 |
功能科目 |
合计 |
部门本级支出 |
下属单位支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
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202 |
外交支出 |
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203 |
国防支出 |
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204 |
公共安全支出 |
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205 |
教育支出 |
1450.04 |
1450.04 |
1450.04 |
206 |
科学技术支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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211 |
节能环保支出 |
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212 |
城乡社区支出 |
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213 |
农林水支出 |
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214 |
交通运输支出 |
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215 |
资源勘探电力信息等支出 |
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216 |
商业服务业等支出 |
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217 |
金融支出 |
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219 |
援助其他地区支出 |
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220 |
国土海洋气象等支出 |
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221 |
住房保障支出 |
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222 |
粮油物资储备事务 |
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228 |
国债还本付息支出 |
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229 |
其他支出 |
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230 |
转移性支出 |
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支出合计 |
1450.04 |
1450.04 |
1450.04 |
注:本表反映汇总部门本级和下属单位的财政拨款支出预算情况。 |
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2014年区级部门财政拨款支出决算明细表(功能分类) |
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金额单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
类 |
款 |
项 |
02 |
02 |
02 |
小学教育 |
1450.04 |
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注:本表按部门本级和下属单位分别公开。 |
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2014年财政拨款基本支出决算表(经济分类) |
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
伙食费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
邮电费 |
差旅费 |
一般维修费 |
会议费(不含一、二类会议) |
培训费 |
因公出国出(境)费用 |
公务接待费 |
工会经费 |
福利费 |
其他商品和服务支出 |
301 |
302 |
303 |
039081 |
大桥小学 |
1434.19 |
726.36 |
163.85 |
185.92 |
|
51.79 |
308.31 |
|
16.49 |
190.98 |
38.24 |
1.68 |
2.69 |
43.91 |
2.01 |
6.75 |
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3.39 |
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92.31 |
516.85 |
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2014年区级部门财政拨款三公经费决算表 |
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项目 |
“三公”经费合计 |
增幅% |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待经费 |
备注说明 |
决算 |
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经费总额 |
组团数量 |
人数 |
|
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经费总额 |
批次 |
人数 |
|
8.09 |
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3.39 |
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